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安光所内部审计情况通报会对项目经费使用提出明确要求
日期:2012-12-12 作者:综合
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    1211,安光所科研办组织召开了内部审计情况通报会,刘文清所长,综合办、科研办负责人、财务负责人,各研究中心、研究室相关人员参加了会议。

    刘文清所长希望通过内部审计通报,大家能了解全所审计的概况,同时要重视其中出现的问题并及时整改,在今后的工作中各部门也要在科研办的配合下加强管理、给予重视,做好工作。随后,研究院财务处副处长叶定向参会人员传达了研究院对内部审计结果的指示精神,详细通报了内部审计结果,对设备购置费、燃料动力费、会议费、劳务费等项目中经费使用的各类情况和存在的问题进行了梳理,并提出了改进设想。

    内部审计通报会是转变工作作风、加强务实精神、深入服务科研工作的重要举措,通过这一活动,科研办希望可以更好的为所内科研工作服务,切实提高相关工作效率。

           

           

 


 
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